職位描述
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1、根據(jù)公司的目標,協(xié)助制定年度、季度審計工作計劃(側重財務、工程相關);協(xié)助建立健全內(nèi)審工作規(guī)章制度、審計工作流程,完善審計內(nèi)控體系;執(zhí)行審核審計部月度審計工作計劃、審計方案;
2、對公司的制度、工作流程、各項經(jīng)營活動、以及子公司、分公司實施審計、審查和評價公司內(nèi)部控制的合理性、健全性和有效性,并提出審計建議;
3、參與公司總部及下屬各分公司內(nèi)控體系建設和優(yōu)化工作,監(jiān)督檢查內(nèi)控制度的完整性、合理性、實施的有效性,對內(nèi)控缺陷進行整改;
4、利用專業(yè)知識開展常規(guī)審計,包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理等;
5、定期或不定期檢查公司總部及下屬各分公司內(nèi)控缺陷整改落實情況;
7、領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,會計學、審計學等相關專業(yè)優(yōu)先;
2、3年以上建安會計賬務工作經(jīng)驗,有工程審計經(jīng)驗優(yōu)先;
3、熟悉國家審計相關法規(guī)、程序和方法,熟悉內(nèi)部審計流程與規(guī)范,公正嚴謹、責任心強。
2、對公司的制度、工作流程、各項經(jīng)營活動、以及子公司、分公司實施審計、審查和評價公司內(nèi)部控制的合理性、健全性和有效性,并提出審計建議;
3、參與公司總部及下屬各分公司內(nèi)控體系建設和優(yōu)化工作,監(jiān)督檢查內(nèi)控制度的完整性、合理性、實施的有效性,對內(nèi)控缺陷進行整改;
4、利用專業(yè)知識開展常規(guī)審計,包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理等;
5、定期或不定期檢查公司總部及下屬各分公司內(nèi)控缺陷整改落實情況;
7、領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,會計學、審計學等相關專業(yè)優(yōu)先;
2、3年以上建安會計賬務工作經(jīng)驗,有工程審計經(jīng)驗優(yōu)先;
3、熟悉國家審計相關法規(guī)、程序和方法,熟悉內(nèi)部審計流程與規(guī)范,公正嚴謹、責任心強。
工作地點
地址:鹽城濱??h隆達苑-1號樓5層
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